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暂估入库下月全部冲销吗
暂估入库的账务处理下个月怎么做账
2026-04-07
借:原材料 贷:应付账款 再做,借:原材料 应交税金 贷:应付账款 先把上个月暂估数按原数用红字冲掉,然后按*****实际金额收料入账,如果这个入库材料月末有余额或没余额,上月已结转成本,本月就不用再红冲和结转,如果暂估的材料和来的*****只有一点差额,在月末成本结转时一起调整掉就可以了...
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